名稱 | 陽新縣醫(yī)療保障基金核查中心2022年部門預算公開 | ||||
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索引號 | 000014349/2022-16735 | 發(fā)布日期 | 2022-03-03 | 發(fā)布機構 | 縣醫(yī)療保障局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務 | 所屬機構 | 縣醫(yī)療保障局 |
陽新縣醫(yī)療保障基金核查中心2022年部門預算公開
目? 錄
一、單位主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支安排及增減變化情況
四、機關運行經費安排情況
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產占用情況
八、重點項目預算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、名詞解釋
醫(yī)療保障基金核查中心2022年部門預算
一、單位主要職責
(1)擬定年度醫(yī)?;鸨O(jiān)管核查工作計劃;
(2)負責對兩定醫(yī)藥機構履行醫(yī)保服務協(xié)議情況監(jiān)管檢查和協(xié)議案件處理;
(3)針對舉報、投訴件調查處理;負責案卷整理歸檔;
(4)查處兩定醫(yī)藥機構、承擔醫(yī)保服務的第三方商業(yè)機構、參保單位、參保個人等涉及醫(yī)療保障領域違約、違規(guī)、違法行為;
(5)開展醫(yī)療保障基金信用評價和信息披露工作;
(6)負責醫(yī)保系統(tǒng)基金運行業(yè)務數(shù)據(jù)分析工作;
(7)管理醫(yī)?;鹬悄鼙O(jiān)管系統(tǒng)監(jiān)測異常數(shù)據(jù)的后續(xù)處理工作;
(8)負責縣醫(yī)療保障局行政執(zhí)法委托的具體工作;完成上級交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
機構設置情況從單位構成看,內設機構4個。(1)辦公室,(2)日常監(jiān)督管理股,(3)專項監(jiān)督管理股,(4)綜合信息股。單位行政編制16個,設主任1名,副主任1個,正股級職數(shù)1名。在職人員16名,退休人員2名。
三、預算收支安排及增減變化情況
2022 年“三公”經費一般公共預算總額?1 萬元,?比上年預算增長 0.02 萬元,?增長 2%,嚴格控制接待規(guī)模與標準,進一步控制接待經費。分別如下:
1、公務接待費?1 萬元,?比上年預算增加 0.02 萬元,?增長 2%,?主要原因是嚴格控制接待規(guī)模與標準,進一步控制接待經費。
2、公務用車購置及運行費 0 萬元, ?比上年增加 0 萬元, ?增長 0%, ?其中, ?一般公共預?算公務用車購置費為 0 元,與上年持平;公務用車運行費 0?元,比上年增加 0 萬元,增長0%,主要原因是我單位無公務用車。
3、因公出國(境) ?費 0 萬元, ?比上年增加 0 萬元, ?增長 0%, ?主要是因為無因公出國(境)安排。
六、政府采購預算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準(2021 年)》要求,?2022 年我單位編制政府 采購預算為 0 萬元,?與上年持平。主要原因是:我單位本年度無政府采購計劃,?在實際執(zhí)行中據(jù)實調整。服務類 0 萬元,貨物類 0 萬元,工程類 0 萬元。
七、國有資產占用情況
2021年我單位部門預算中固定資產總額為2.01萬元。房屋建筑面積為0平方米,通用設備2.01萬元,其中:烤漆茶水柜1臺、會議椅26張、沙發(fā)4臺、會議桌2臺、辦公桌1臺、茶水柜1臺、活動柜1臺、方幾2臺、鐵皮柜3臺。
八、重點項目預算績效情況
醫(yī)保檢查工作經費主要是開展醫(yī)療保障基金監(jiān)管工作, 規(guī)范醫(yī)療服務機構基金使用行為,查處欺詐騙保行為, ?確保醫(yī)保基金平穩(wěn)運行, ?2022 年預算安排 22.8 萬元, ?其中 22.8 萬元資金來源為當年非稅收入撥款。
2022 年項目績效總目標是根據(jù)省、市局及條例要求,?監(jiān)督管理醫(yī)療機構的基金使用,?保障基金安全,?促進基金有效使用。產出指標定點醫(yī)療機構核查 703 家、聘請第三方服務 3次、每年專項檢查 4 次;定點醫(yī)藥機構監(jiān)督檢查覆蓋率≥95%。效益指標:確保醫(yī)?;鸢踩\行;規(guī)范醫(yī)藥機構服務行為。
九、其他需要說明的情況
(一)?對空表的說明:
1、本單位無政府性基金收支情況,因此相關表格為空。
2、本單位無政府采購預算情況,因此相關表格為空。主要原因是:我單位本年度無政
府采購計劃,在實際執(zhí)行中據(jù)實調整。
(二)?對其他情況的說明:
無
十、名詞解釋
1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
3.政府采購:是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4.財政撥款(補助)收入:指從同級財政部門取得的財政預算資金。
5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金。
6、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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