名稱 | 陽(yáng)新縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年本級(jí)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明 | ||||
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索引號(hào) | 000014349/2024-09264 | 發(fā)布日期 | 2024-02-07 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣人民政府辦公室 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) |
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一、部門(單位)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支安排及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況
九、其他需要說(shuō)明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、單位主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)全縣極機(jī)關(guān)事務(wù)管理;
2、負(fù)責(zé)全縣級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理和應(yīng)急保障;
3、負(fù)責(zé)全縣級(jí)機(jī)關(guān)辦公用房統(tǒng)一管理;
4、負(fù)責(zé)全縣級(jí)機(jī)關(guān)大院辦公用房、公共設(shè)施、設(shè)備維修、更新擴(kuò)建和綠化美化、環(huán)衛(wèi)安保、安全管理、綜合治理;
5、擬定、執(zhí)行全縣級(jí)機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和重要辦公用房計(jì)劃、調(diào)配縣及機(jī)關(guān)辦公用房等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
陽(yáng)新縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級(jí)為一級(jí)預(yù)算單位,單位性質(zhì)為事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)綜合股、政工股、財(cái)務(wù)股、公務(wù)用車股、后勤保障股。人員編制構(gòu)成:行政編0人、事業(yè)編15人、工勤編0人。
三、預(yù)算收支安排及增減變化情況
1.預(yù)算收入情況:2024年本年預(yù)算收入為863.2萬(wàn)元,比上年增加49.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.1%,主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)。其中,本年收入包括一般公共預(yù)算863.2萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元、事業(yè)收入0萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元、附屬單位上繳收入0萬(wàn)元、其他收入;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預(yù)算0萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元、單位資金0萬(wàn)元。
2.預(yù)算支出情況:2024年本年支出863.2元,比上年增加49.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.1%,主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)。其中:基本支出863.2萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元、上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
3.本級(jí)2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,無(wú)舉借政府債務(wù)的情況,與上年一致。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為613.7萬(wàn)元561.75萬(wàn)元,與上年相比增加51.95萬(wàn)元,上漲9.25%。其中,辦公費(fèi)4.5萬(wàn)元,印刷費(fèi)1.5萬(wàn)元,咨詢費(fèi)0.5萬(wàn)元,水費(fèi)0.5萬(wàn)元,電費(fèi)2.5萬(wàn)元,差旅費(fèi)1.3萬(wàn)元,維護(hù)費(fèi)0.5萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)0.3萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)0.96萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)1.45萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)245萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.84萬(wàn)元,福利費(fèi)1.62萬(wàn)元,其交通費(fèi)8.7萬(wàn)元,其它商品服務(wù)支出1萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)345萬(wàn)元?! ?/p>
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額346.45萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加45萬(wàn)元,上漲14.93%,主要原因是日常公務(wù)車加油、維修、使用管理。分別如下:
1.公務(wù)接待費(fèi)1.45萬(wàn)元,比上年下降0萬(wàn)元,降低0%;
2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/降低0%。支出變化原因:/。
3.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元,比上年增加45萬(wàn)元,上漲14.93%,其中,一般公共預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0元;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)345萬(wàn)元,比上年增加45萬(wàn)元,上漲14.93%,主要原因是加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。
4.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/降低0%。支出變化原因:/。
六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021年)》要求,2024年編制政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,比上年增加/減少萬(wàn)元,增長(zhǎng)/降低0%。支出變化原因:/。其中:貨物類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,包括/;服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,包括/;工程類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,包括/。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2023年末本單位國(guó)有資產(chǎn)包括:
1、土地、房屋及構(gòu)筑物:
2、通用設(shè)備:1418.25萬(wàn)元;
3、專用設(shè)備:2.84萬(wàn)元;
4、文物和陳列品:
5、圖書、檔案:
6、家具、用具、裝具及動(dòng)植物:19.47萬(wàn)元;
2022年陽(yáng)新縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級(jí)臨時(shí)占用房屋面積240平方米。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái),單價(jià)100萬(wàn)元的以上專用設(shè)備數(shù)量為0臺(tái),現(xiàn)有全縣公務(wù)用車66輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況
2024年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。
九、其他需要說(shuō)明的情況
1、政府采購(gòu)情況為空,主要是因?yàn)楸締挝槐灸甓葲](méi)有政府采購(gòu)計(jì)劃;
2、本單位無(wú)政府性基金收支,因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表;
3、本單位無(wú)項(xiàng)目支出情況,因此表9項(xiàng)目支出表為空表;
4、本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況,因此表10國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表為空表。
十、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的
因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
3.政府采購(gòu):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度,是一種政府行為。
4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
5.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金
6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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