名稱 | 縣科協(xié)2016年部門決算公開 | ||||
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索引號 | 000014349/2017-05041 | 發(fā)布日期 | 2017-10-31 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣科協(xié) |
文號 | 文件分類 | 所屬機構(gòu) | 陽新縣人民政府 |
????一、部門概況
????(一)主要職責
????1、抓好新技術(shù)、新品種的引進推廣,協(xié)助建設(shè)農(nóng)業(yè)科普示范基地。
????2、弘揚科學精神,普及科學知識,傳播科學思想和科學方法。捍衛(wèi)科學尊嚴,推廣先進技術(shù),開展青少年科學技術(shù)教育活動,提高全民族科學文化素質(zhì)。
????3、反映科學技術(shù)工作者的意見和要求,維護科學技術(shù)工作者的合法權(quán)益。組織科學技術(shù)工作者參與國家科學技術(shù)政策、法規(guī)制定和國家事務(wù)的政治協(xié)商、科學決策、民主監(jiān)督工作。
????4、表彰獎勵優(yōu)秀科學技術(shù)工作者,舉薦人才。
????5、開展科學論證、咨詢服務(wù),提出政策建議,促進科學技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化,接受委托承擔項目評估、成果鑒定、專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評審等任務(wù)。
????6、開展民間國際科學技術(shù)交流活動,發(fā)展同國內(nèi)外科學技術(shù)團體和科學技術(shù)工作者的友好交往。
????7、 會同有關(guān)部門抓好科技培訓工作,推動科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。組織開展學術(shù)交流和民間科技交流活動,活躍學術(shù)思想,促進學科發(fā)展,推進決策科學化和民主化。組織實施科學素質(zhì)工程,提高全民科學素質(zhì)。
????8、歸口管理所屬的全縣性學會(協(xié)會、研究會)工作,并對基層及企事業(yè)單位科協(xié)工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
????9、完成上級交辦的其他事項。
????(二)部門決算單位構(gòu)成
????從決算構(gòu)成單位來看,科協(xié)單位部門決算由單位本級決算和納入決算匯編范圍的??1 個下屬單位決算組成。期中行政單位(事業(yè)單位)??個,參照公務(wù)員管理事業(yè)單位??1 個,全額撥款事業(yè)單位?? 個。
????二、部門2016年部門決算表
三、2016年部門決算情況說明
(一)部門收入支出決算情況說明
部門2016年度決算總收入 245.25??萬元。其中:財政撥款收入 245.25萬元。比2015年增加53.85???? 萬元。主要原因是:人員工資及項目收入增加。
決算總支出245.25 萬元。其中:基本支出 175.25萬元、項目支出 70萬元。比2015年增加 53.85????萬元。主要原因是:人員工資及項目支出增加。
(二)收入決算情況說明
本年收入合計 245.25?? 萬元,其中:財政撥款收入??245.25 萬元,占 100 %.
(三)支出決算情況說明
本年支出合計 245.25?? 萬元,其中:基本支出??175.25?? 萬元,占 71??%;項目支出 70?? 萬元,占 29??%。
(四)財政撥款收入支出決算總表說明
科協(xié)單位財政撥款收入總決算??245.25????萬元,比2015年相比增加53.85?? 萬元,財政撥款支出總決算 245.25????萬元,比2015年相比增加53.85?? 萬元。主要原因是:人員工資及項目支出增加。
(五)公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2016年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出 175.25萬元。公共預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類情況如下:
一、一般公共服務(wù)支出類??16.53?? 萬元,占本年支出 9.4??%
二、科學技術(shù)類 150.15????萬元,占本年支出 85.7 %
三、社會保障和就業(yè)支出類??8.27??萬元,占本年支出 4.7??%
四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類?? 0.3??萬元,占本年支出 0.2??%
(六)公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
公共預(yù)算財政撥款基本支出??175.25??萬元,其中人員經(jīng)費??153.34??萬元,包括基本工資、津貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼,公用經(jīng)費 21.91?? 萬元,包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、被裝購置費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。
(七)“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2016年“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出 3.7 萬元,其中:因公出國(境)費用、公務(wù)接待費 1.7 萬元、公務(wù)用車購置費??萬元、公務(wù)用車運行維護費 2 萬元。公務(wù)用車購置數(shù)?? 輛,公務(wù)用車保有數(shù) 1 輛,國內(nèi)公務(wù)接待批次??30?? 個,國內(nèi)公務(wù)接待人數(shù)??130??人,比2015年“三公”經(jīng)費減少56 %。
(八)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
??陽新縣科學技術(shù)協(xié)會政府性基金支出0萬元,用于支出0萬元。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年科協(xié)單位運行經(jīng)費支出 245.25???? 萬元,比2015年增加53.85?? 萬元,增長22?? %,主要原因是:人員工資及項目支出增加。
(二)政府采購支出情況
2016年科協(xié)單位政府采購支出總額?? 4??萬元,期中:政府采購貨物支出????萬元,政府采購工程支出?? 0??萬元,政府采購服務(wù)支出 4????萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截止2016年6月30日,科協(xié)單位共有車輛??1??輛,一般公務(wù)用車?? 1??輛;單位價值??12????萬元,大型設(shè)備???? 臺。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
2016年,科協(xié)單位共組織對 5????個項目進行了預(yù)算績效評價,涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款?? 70??萬元,占年初預(yù)算的??28.5????%,績效評價結(jié)果顯示,上述項目支出績效情況較為理想,均達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標。
名詞解釋
一、財政補助收入:指縣級財政當年撥付的資金。
二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、一般公共服務(wù)(類)行政運行(項):指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
五、一般公共服務(wù)(類)一般行政管理事務(wù)(項):指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
六、一般公共服務(wù)(類)機關(guān)服務(wù)(項):指縣單位服務(wù)中心為機關(guān)提供辦公樓日常維修、維護等后勤保障服務(wù)的支出。
七、一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):指單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。
八、教育(類)普通教育(款)高等教育(項):指單位支持地方高校的重點發(fā)展和特色辦學,組織專家對省屬院校申報的建設(shè)規(guī)劃和項目預(yù)算進行評審等相關(guān)工作的支出。
九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指單位用于離退休人員的支出、退休人員支出,以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。
十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):指單位用于離退休方面的其他支出。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指單位用于機關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準,對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房分配貨幣化補貼資金。
十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十四、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。
十五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。
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