一、部門概況 (一)主要職責(zé) 1.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的行政事業(yè)單位及村級集體經(jīng)濟組織等事業(yè)的財務(wù)核算工作,按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。
(二)部門決算單位構(gòu)成 從決算構(gòu)成單位來看,洋港財政所部門決算由單位本級決算和納入決算匯編范圍的 0 個下屬單位決算組成。事業(yè)單位1個,其中參照公務(wù)員管理事業(yè)單位 0 個,全額撥款事業(yè)單位 1 個。
二、部門2016年部門決算表三、2016年部門決算情況說明
(一)部門收入支出決算情況說明
洋港財政所2016年度決算總收入101.5 萬元。其中:財政撥款收入 71.5萬元、事業(yè)收入0 萬元、經(jīng)營收入0 萬元、其他收入30 萬元,用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元。比2015年減少19.74萬元。主要原因是2016年財政所有2人調(diào)出;響應(yīng)中央八項規(guī)定,壓縮開支。
決算總支出101.5萬元。其中:基本支出101.5 萬元、項目支出0萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。比2015年減少19.74萬元。主要原因是2016年財政所有2人調(diào)出;響應(yīng)中央八項規(guī)定,壓縮開支。
(二)收入決算情況說明
本年收入合計 101.5萬元,其中:財政撥款收入71.5萬元,占 71 %;事業(yè)收入0 萬元,占0 %;經(jīng)營收入 0萬元,占 0 %;其他收入 30萬元,占 29 %。
(三)支出決算情況說明
本年支出合計101.5萬元,其中:基本支出 101.5萬元,占100 %;項目支出 0萬元,占0%;經(jīng)營支出 0萬元,占 0 %。
(四)財政撥款收入支出決算總表說明
洋港財政所財政撥款收入總決算71.5萬元,比2015年相比減少19.74萬元,財政撥款支出總決算 71.5萬元,比比2015年相比減少19.74萬元。主要原因是2016年財政所有2人調(diào)出;響應(yīng)中央八項規(guī)定,壓縮開支。
(五)公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2016年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出71.5 萬元。公共預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類情況如下:
一、一般公共服務(wù)支出類 69.11萬元,占本年支出97 %
二、公共安全支出類 0 萬元,占本年支出 0 %
三、教育支出類 0 萬元,占本年支出 0 %
四、科學(xué)技術(shù)類 0 萬元,占本年支出 0 %
五、文化體育與傳媒支出類 0 萬元,占本年支出 0 %
六、社會保障和就業(yè)支出類 2.39萬元,占本年支出 3 %
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類 0 萬元,占本年支出 0 %
八、節(jié)能環(huán)保支出類 0 萬元,占本年支出 0 %
九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出類 0 萬元,占本年支出 0 %
十、農(nóng)林水事務(wù)支出類 0 萬元,占本年支出 0 %
十一、交通運輸支出類 0 萬元,占本年支出 0 %
十二、資源勘探信息支出類 0 萬元,占本年支出 0 %
(六)公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
公共預(yù)算財政撥款基本支出 71.5萬元,其中人員經(jīng)費 68.92 萬元,包括基本工資、津貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼,公用經(jīng)費 2.58萬元,包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、被裝購置費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。