一、部門概況 (一)主要職責(zé) 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政管理方面的法律法規(guī)和規(guī)章,擬定和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政發(fā)展規(guī)劃及其他有關(guān)政策。2、編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行 ,向鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大報(bào)告財(cái)政決算,管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支。3、管理各類政策性補(bǔ)貼等資金。4、負(fù)責(zé)對(duì)各類專項(xiàng)資金的監(jiān)管,提高財(cái)政資金使用效率。5、提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議,負(fù)責(zé)財(cái)政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作。6、執(zhí)行會(huì)計(jì)集中核算,落實(shí)“鄉(xiāng)財(cái)縣管、村賬鄉(xiāng)管”、“農(nóng)村三資代理服務(wù)”等管理制度。7、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作。8、負(fù)責(zé)做好農(nóng)村綜合改革和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)相關(guān)工作。9、承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府及上級(jí)財(cái)政部門交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門決算單位構(gòu)成 從決算構(gòu)成單位來(lái)看,興國(guó)財(cái)政所部門決算由單位本級(jí)決算組成,屬事業(yè)單位1 個(gè),全額財(cái)撥人員22人。
二、部門2016年部門決算表三、2016年部門決算情況說明
(一)部門收入支出決算情況說明
部門2016年度決算總收入 286.76 萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入 227.44萬(wàn)元、事業(yè)收入0 萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元、其他收入 59.32萬(wàn)元,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0 萬(wàn)元,上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 15.94 萬(wàn)元。比2015年增加 15.29 萬(wàn)元。主要原因是人員工資上調(diào)。
決算總支出 286.76萬(wàn)元。其中:基本支出 286.76萬(wàn)元、項(xiàng)目支出 萬(wàn)元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 15.94萬(wàn)元。比2015年增加 15.29 萬(wàn)元。主要原因是人員工資支出增長(zhǎng)。
(二)收入決算情況說明
本年收入合計(jì) 286.76 萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入 227.44 萬(wàn)元,占 79.31 %;事業(yè)收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;其他收入 59.32 萬(wàn)元,占 20.69 %。
(三)支出決算情況說明
本年支出合計(jì) 286.76 萬(wàn)元,其中:基本支出 286.76 萬(wàn)元,占 100 %;項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元,占 0 %。
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表說明
興國(guó)財(cái)政所財(cái)政撥款收入總決算 286.76 萬(wàn)元,比2015年相比增加(減少) 15.29 萬(wàn)元,財(cái)政撥款支出總決算 286.76 萬(wàn)元,比比2015年相比增加(減少) 15.29 萬(wàn)元。主要原因是2016年人員工資上調(diào)。
(五)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2016年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出286.76 萬(wàn)元。公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類情況如下:
一、一般公共服務(wù)支出類 274.13 萬(wàn)元,占本年支出 95.6 %
二、公共安全支出類 0 萬(wàn)元,占本年支出 0 %
三、教育支出類 0 萬(wàn)元,占本年支出 0 %
四、科學(xué)技術(shù)類 0 萬(wàn)元,占本年支出 0 %
五、文化體育與傳媒支出類 0 萬(wàn)元,占本年支出 0 %
六、社會(huì)保障和就業(yè)支出類 12.63 萬(wàn)元,占本年支出 4.4 %
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類 0 萬(wàn)元,占本年支出 0 %
八、節(jié)能環(huán)保支出類 0 萬(wàn)元,占本年支出 0 %
九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出類 0 萬(wàn)元,占本年支出 0 %
十、農(nóng)林水事務(wù)支出類 0 萬(wàn)元,占本年支出 0 %
十一、交通運(yùn)輸支出類 0 萬(wàn)元,占本年支出 0 %
十二、資源勘探信息支出類 0 萬(wàn)元,占本年支出 0 %
(六)公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 227.44 萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi) 195.6 萬(wàn)元,包括基本工資39.64萬(wàn)元、津貼75.56萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)38.73萬(wàn)元、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.63萬(wàn)元???jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼,公用經(jīng)費(fèi) 31.84 萬(wàn)元,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。
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