一、部門概況 (一)主要職責(zé) 落實兌現(xiàn)各級惠農(nóng)補助資金,對農(nóng)民負(fù)擔(dān)和農(nóng)村政策實施監(jiān)管;圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源建設(shè)搞好服務(wù);農(nóng)村財務(wù)管理指導(dǎo)、監(jiān)督和審計,依法代理村級財務(wù),財政項目資金管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)財務(wù)代理;鄉(xiāng)鎮(zhèn)公有資產(chǎn)管理利用及村級集體資產(chǎn)監(jiān)督管理;財政預(yù)算編制、執(zhí)行及管理。
(二)部門決算單位構(gòu)成 從決算構(gòu)成單位來看,排市財政所部門決算由單位本級決算組成。期中事業(yè)單位1個,全額撥款事業(yè)單位1 個。
二、部門2016年部門決算表三、2016年部門決算情況說明
(一)部門收入支出決算情況說明
部門2016年度決算總收入217.86萬元。其中:財政撥款收入187.86萬元、其他收入30萬元。比2015年增加99.76萬元。主要原因是新建便民中心。
決算總支出217.86 萬元。其中:基本支出137.86 萬元、項目支出 80萬元。比2015年增加99.76萬元。主要原因是新建便民中心。
(二)收入決算情況說明
本年收入合計217.86萬元,其中:財政撥款收入187.86萬元,占86.22%;其他收入30 萬元,13.77占%。
(三)支出決算情況說明
本年支出合計217.86萬元,其中:基本支出137.86萬元,占63.28%;項目支出80萬元,占36.72%;
(四)財政撥款收入支出決算總表說明
排市財政所財政撥款收入總決算187.86萬元,比2015年相比增加70.46萬元,財政撥款支出總決算187.86萬元,比2015年相比增加70.46萬元。主要原因是新建便民中心。
(五)公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2016年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出187.86 萬元。公共預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類情況如下:
一、一般公共服務(wù)支出類104.66萬元,占本年支出55.71%
二、公共安全支出類 0 萬元,占本年支出 0 %
三、教育支出類 0 萬元,占本年支出 0 %
四、科學(xué)技術(shù)類 0 萬元,占本年支出 0 %
五、文化體育與傳媒支出類 0 萬元,占本年支出 0 %
六、社會保障和就業(yè)支出類3.2萬元,占本年支出1.7%
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類80 萬元,占本年支出42.59 %
八、節(jié)能環(huán)保支出類 0 萬元,占本年支出 0 %
九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出類 0 萬元,占本年支出 0 %
十、農(nóng)林水事務(wù)支出類 0 萬元,占本年支出 0 %
十一、交通運輸支出類 0 萬元,占本年支出0 %
十二、資源勘探信息支出類 0萬元,占本年支出 0 %
(六)公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
公共預(yù)算財政撥款基本支出187.86萬元,其中人員經(jīng)費91.42萬元,包括基本工資、津貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼,公用經(jīng)費 96.44萬元,包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、被裝購置費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、基本建設(shè)支出、房屋建筑物構(gòu)建。