一、部門概況 (一)主要職責(zé) (1)檔案局主要職能
負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行檔案有關(guān)法律、法規(guī)和國家有關(guān)方針政策;制定陽新縣檔案事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃,并組織實(shí)施;監(jiān)督、指導(dǎo)若羌縣的檔案業(yè)務(wù)工作開展,依法查處檔案違法行為;進(jìn)行檔案理論學(xué)習(xí)和技能提高的培訓(xùn)工作,提高縣屬行政企事業(yè)單位檔案管理水平,為陽新縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
(2)史志工作職能
1、負(fù)責(zé)陽新縣地方黨史和地方史工作,進(jìn)行黨史和地方志史料的收集、征集、研究、史志編纂、出版及發(fā)行工作。
2、為陽新縣黨委、政府決策提供歷史資料。運(yùn)用黨史和地方志史料及研究成果,為陽新縣社會(huì)穩(wěn)定,以及經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
3、指導(dǎo)社會(huì)讀史、用志,處理史志工作日常工作。
(3)檔案館工作職能
1、按照?qǐng)?zhí)行《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國檔案法實(shí)施辦法》、《檔案館工作通則》等法規(guī),進(jìn)行檔案館檔案的管理,開發(fā)檔案信息資源為社會(huì)各方面提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
2、做好檔案的接收、征集、整理、鑒定、檢索、保管、統(tǒng)計(jì)、提供利用、編研和檔案的開放工作,提高檔案館管理水平,為提供利用奠定基礎(chǔ)。
(二)部門決算單位構(gòu)成 從決算構(gòu)成單位來看,陽新縣檔案局部門決算由單位本級(jí)決算和納入決算匯編范圍的0個(gè)下屬單位決算組成。期中行政單位(事業(yè)單位) 0 個(gè),參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè),全額撥款事業(yè)單位0個(gè)。
二、部門2016年部門決算表
三、2016年部門決算情況說明
(一)部門收入支出決算情況說明
部門2016年度決算總收入357.71萬元。其中:財(cái)政撥款收入357.71萬元、事業(yè)收入0萬元、經(jīng)營收入0萬元、其他收入0萬元,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬元,上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。比2015年減少(增加)198.92萬元。主要原因是 減少檔案館工程建設(shè)的工程款
決算總支出357.71萬元。其中:基本支出357.71萬元、項(xiàng)目支出0萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。比2015年減少(增加)198.92萬元。主要原因是
減少檔案館工程建設(shè)的工程款
(二)收入決算情況說明
本年收入合計(jì)357.71萬元,其中:財(cái)政撥款收入317.71萬元,占100%;事業(yè)收入0 萬元,占0 %;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占 0 %。
(三)支出決算情況說明
本年支出合計(jì)357.71萬元,其中:基本支出357.71萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0 %;經(jīng)營支出0萬元,占0%。
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表說明
陽新縣檔案局財(cái)政撥款收入總決算357.71萬元,比2015年相比增加(減少) 萬元,財(cái)政撥款支出總決算357.71萬元,比比2015年相比增加(減少)198.92萬元。主要原因是 減少檔案館工程建設(shè)的工程款
(五)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2016年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 萬元。公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類情況如下:
一、一般公共服務(wù)支出類301.04萬元,占本年支出84%
二、社會(huì)保障和就業(yè)支出類16.17萬元,占本年支出4.6%
三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類0.51萬元,占本年支出0.1 %
四、其他支出40萬元,占本年支出11.3%
(六)公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出357.71萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)293.91萬元,包括基本工資、津貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼,公用經(jīng)費(fèi) 萬元,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。
(七)“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1.83萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)1.83萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。公務(wù)用車購置數(shù)0輛,公務(wù)用車保有數(shù)0輛,國內(nèi)公務(wù)接待批次46個(gè),國內(nèi)公務(wù)接待人數(shù)190人,比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)減少44%。
(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
陽新縣檔案局政府性基金支出 0 萬元,用于 0 支出萬元。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年陽新縣檔案局運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 63.81 萬元,比2015年增加9.07 萬元,減少12%,主要原因是 減少公務(wù)用車、公務(wù)接待費(fèi)用
(二)政府采購支出情況
2016年陽新縣檔案局政府采購支出總額 0 萬元,期中:政府采購貨物支出 0 萬元,政府采購工程支出 0 萬元,政府采購服務(wù)支出 0 萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截止2016年12月31日,陽新縣檔案局共有車輛 0 輛,一般公務(wù)用車 輛;單位價(jià)值 0 萬元,大型設(shè)備 0 臺(tái)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
2016年,陽新縣檔案局共組織對(duì) 1 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款357.71萬元,占年初預(yù)算的100%,績效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,上述項(xiàng)目支出績效情況較為理想,均達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。
名詞解釋
一、財(cái)政補(bǔ)助收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、一般公共服務(wù)(類)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
五、一般公共服務(wù)(類)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財(cái)政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。
六、一般公共服務(wù)(類)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):指縣單位服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。
七、一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):指單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。
八、教育(類)普通教育(款)高等教育(項(xiàng)):指單位支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué),組織專家對(duì)省屬院校申報(bào)的建設(shè)規(guī)劃和項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行評(píng)審等相關(guān)工作的支出。
九、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指單位用于離退休人員的支出、退休人員支出,以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。
十、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng)):指單位用于離退休方面的其他支出。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指單位用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn),對(duì)無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。
十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
十五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。