一、部門概況 縣政務(wù)服務(wù)中心與陽(yáng)新縣政務(wù)服務(wù)中心管理辦公室實(shí)行“一套班子、兩塊牌子”合署辦公,為縣政府派出機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)綜合科、督查科、招商代辦處,核定事業(yè)編制7名、工勤編制1名,其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名(正職1名、副職1名——實(shí)有在編在崗8人、公益性崗位人員3名、臨時(shí)聘用人員1名(門衛(wèi))。
(一)主要職責(zé) 建立準(zhǔn)入制度,設(shè)置辦事窗口,確定具體的審批項(xiàng)目和公共服務(wù)事項(xiàng);落實(shí)公共服務(wù)事項(xiàng)承諾辦理等制度,開(kāi)展日常監(jiān)督檢查;管理有關(guān)行政審批方面的投訴,協(xié)調(diào)有關(guān)職能部門推進(jìn)行政審批“三集中三到位”;提供與行政審批相關(guān)的政策咨詢、信息公布、公共服務(wù)、投資與業(yè)務(wù)代理等配套服務(wù);履行縣人民政府授權(quán)的其它工作職責(zé)。
(二)部門決算單位構(gòu)成 從決算構(gòu)成單位來(lái)看,縣政務(wù)服務(wù)中心部門決算由單位本級(jí)決算和納入決算匯編范圍的
0個(gè)下屬單位決算組成。期中行政單位(事業(yè)單位)
0個(gè),參照公務(wù)員管理事業(yè)單位
1個(gè),全額撥款事業(yè)單位
1個(gè)。
二、部門2016年部門決算表
三、2016年部門決算情況說(shuō)明
(一)部門收入支出決算情況說(shuō)明
部門2016年度決算總收入136.36萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入127.07萬(wàn)元、事業(yè)收入0萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元、其他收入0萬(wàn)元,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬(wàn)元,上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.292萬(wàn)元。比2015年減少6.49 萬(wàn)元。主要原因是上年結(jié)余9.292萬(wàn)元。
決算總支出136.36萬(wàn)元。其中:基本支出136.14萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.22萬(wàn)元。比2015年增加2.58萬(wàn)元。主要原因是人員調(diào)資增加。
(二)收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)136.36萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入127.07萬(wàn)元,占93 %;事業(yè)收入 0萬(wàn)元,占 0 %;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占 0 %;其他收入0萬(wàn)元,占0 %。
(三)支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)136.36 萬(wàn)元,其中:基本支出136.14萬(wàn)元,占99 %;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%。
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表說(shuō)明
縣政務(wù)服務(wù)中心財(cái)政撥款收入總決算136.36萬(wàn)元,比2015年相比減少6.49萬(wàn)元,財(cái)政撥款支出總決算136.36萬(wàn)元,比2015年相比增加2.58萬(wàn)元。主要原因是人員調(diào)資。
(五)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2016年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出136.14萬(wàn)元。公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類情況如下:
一、一般公共服務(wù)支出類 136.065萬(wàn)元,占本年支出99.95%
二、公共安全支出類0萬(wàn)元,占本年支出0 %
三、教育支出類0萬(wàn)元,占本年支出0 %
四、科學(xué)技術(shù)類0萬(wàn)元,占本年支出0%
五、文化體育與傳媒支出類 0萬(wàn)元,占本年支出0 %
六、社會(huì)保障和就業(yè)支出類0萬(wàn)元,占本年支出0%
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類0.075萬(wàn)元,占本年支出0.005%
八、節(jié)能環(huán)保支出類 0萬(wàn)元,占本年支出0 %
九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出類0萬(wàn)元,占本年支出0 %
十、農(nóng)林水事務(wù)支出類0萬(wàn)元,占本年支出0%
十一、交通運(yùn)輸支出類0萬(wàn)元,占本年支出0%
十二、資源勘探信息支出類0萬(wàn)元,占本年支出0%
(六)公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出136.1328萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)75.8742萬(wàn)元,包括基本工資、津貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼,公用經(jīng)費(fèi)60.2586萬(wàn)元,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。
(七)“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3.826萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)3.826萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛,公務(wù)用車保有數(shù)0輛,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè),國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人數(shù)0人,比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)減少(增長(zhǎng))0%。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年政務(wù)服務(wù)中心單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.25萬(wàn)元,比2015年減少20萬(wàn)元,下降25 %,主要原因是人員變動(dòng)和壓縮開(kāi)支。
名詞解釋
一、財(cái)政補(bǔ)助收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、一般公共服務(wù)(類)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
五、一般公共服務(wù)(類)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開(kāi)展立法調(diào)研、財(cái)政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。
六、一般公共服務(wù)(類)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):指縣政務(wù)服務(wù)中心單位服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。
七、一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):指縣政務(wù)服務(wù)服務(wù)中心單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。
八、教育(類)普通教育(款)高等教育(項(xiàng)):指縣政務(wù)服務(wù)中心單位廳支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué),組織專家對(duì)省屬院校申報(bào)的建設(shè)規(guī)劃和項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行評(píng)審等相關(guān)工作的支出。
九、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指縣政務(wù)服務(wù)中心單位用于離退休人員的支出、退休人員支出,以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。
十、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng)):指縣政務(wù)服務(wù)中心單位用于離退休方面的其他支出。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指縣政務(wù)服務(wù)中心單位用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn),對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。
十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
十五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
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