一、部門概況 (一)主要職責(zé) 陽新縣工商行政理局屬于一級預(yù)算單位、正科級,主要職責(zé)是負責(zé)陽新縣個體、私營、企業(yè)登記管理和城鄉(xiāng)市場、行政執(zhí)法工作。截止2016年末,全縣共有345人,其中:在職人員246人、退休99人,另外,有遺屬人員26人。固定資產(chǎn)達1810.97萬元,汽車25輛(公務(wù)車4臺,執(zhí)法車輛21臺,25輛汽車包括上交政府車改辦處理的6輛)。
(二)部門決算單位構(gòu)成 從決算構(gòu)成單位來看,陽新縣工商局決算由單位本級決算和納入決算匯編范圍的 1個下屬單位決算組成。期中行政單位(事業(yè)單位)1 個,參照公務(wù)員管理事業(yè)單位 0個,全額撥款事業(yè)單位 0 個。
二、部門2016年部門決算表三、2016年部門決算情況說明
(一)部門收入支出決算情況說明
部門2016年度決算總收入3171.99萬元。其中:財政撥款收入 3020.36萬元、事業(yè)收入0 萬元、經(jīng)營收入 0萬元、其他收入151.64 萬元,用事業(yè)基金彌補收支差額 0萬元,上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 萬元。比2015年增加39.19萬元。主要原因是
決算總支出 3275.07萬元。其中:基本支出 2999.07萬元、項目支出276萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 95.77萬元。比2015年減少(增加)39.19 萬元。主要原因是人員工資增加。
(二)收入決算情況說明
本年收入合計3171.99萬元,其中:財政撥款收入3020.35萬元,占95.22 %;事業(yè)收入 0萬元,占0 %;經(jīng)營收入0 萬元,占 0 %;其他收入151.64萬元,占4.78 %。
(三)支出決算情況說明
本年支出合計3275.07 萬元,其中:基本支出 2999.07萬元,占 91.56%;項目支出276萬元,占 8.44%;經(jīng)營支出 0 萬元,占 0 %。
(四)財政撥款收入支出決算總表說明
陽新縣工商局財政撥款收入總決算 3020.35 萬元,比2015年相比增加227.23 萬元,財政撥款支出總決算2020.35萬元,比比2015年相比增加(減少) 萬元。主要原因是
(五)公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2016年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出2812.14 萬元。公共預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類情況如下:
一、一般公共服務(wù)支出類3020.35萬元,占本年支出93.11%
二、公共安全支出類 0 萬元,占本年支出0%
三、教育支出類 0 萬元,占本年支出0 %
四、科學(xué)技術(shù)類 0 萬元,占本年支出0 %
五、文化體育與傳媒支出類 0 萬元,占本年支出 0 %
六、社會保障和就業(yè)支出類 0萬元,占本年支出 0%
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類 0 萬元,占本年支出0 %
八、節(jié)能環(huán)保支出類 0 萬元,占本年支出 0 %
九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出類 0 萬元,占本年支出 0%
十、農(nóng)林水事務(wù)支出類 0 萬元,占本年支出0 %
十一、交通運輸支出類 0 萬元,占本年支出 0 %
十二、資源勘探信息支出類 0萬元,占本年支出 0 %
(六)公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
公共預(yù)算財政撥款基本支出2813.14萬元,其中人員經(jīng)費2455.03 萬元,包括基本工資、津貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼,公用經(jīng)費358.11萬元,包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、被裝購置費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。
(七)“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2016年“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出80.98萬元,其中:因公出國(境)費用、公務(wù)接待費21.68萬元、公務(wù)用車購置費0萬元、公務(wù)用車運行維護費59.3萬元。公務(wù)用車購置數(shù)0 輛,公務(wù)用車保有數(shù)25輛,國內(nèi)公務(wù)接待批次 245個,國內(nèi)公務(wù)接待人數(shù)2780 人,比2015年“三公”經(jīng)費增長10.4%。
(八)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
陽新縣工商局政府性基金支出 0 萬元,用于 0 支出萬元。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年陽新縣工商局運行經(jīng)費支出 420.89 萬元,比2015年增加211.22萬元,增長99.26%,主要原因是以前項目支出的設(shè)備購置、房屋維修等在行政運行經(jīng)費支出。
(二)政府采購支出情況
2016年陽新縣工商局政府采購支出總額62.1萬元,期中:政府采購貨物支出 19.9 萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出29.7 萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截止2016年12月31日,陽新縣工商局共有車輛25輛,一般公務(wù)用車 4 輛;單位價值254.08 萬元,大型設(shè)備0臺。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
2016年,陽新縣工商局共組織對 0 個項目進行了預(yù)算績效評價,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款 0萬元,占年初預(yù)算的0%,績效評價結(jié)果顯示,上述項目支出績效情況較為理想,均達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標。
名詞解釋
一、財政補助收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、一般公共服務(wù)(類)行政運行(項):指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
五、一般公共服務(wù)(類)一般行政管理事務(wù)(項):指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
六、一般公共服務(wù)(類)機關(guān)服務(wù)(項):指縣本單位服務(wù)中心為機關(guān)提供辦公樓日常維修、維護等后勤保障服務(wù)的支出。
七、一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):指本單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。
八、教育(類)普通教育(款)高等教育(項):指本單位支持地方高校的重點發(fā)展和特色辦學(xué),組織專家對省屬院校申報的建設(shè)規(guī)劃和項目預(yù)算進行評審等相關(guān)工作的支出。
九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指本單位用于離退休人員的支出、退休人員支出,以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。
十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):指本單位用于離退休方面的其他支出。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指本單位用于機關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準,對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房分配貨幣化補貼資金。
十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十四、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。
十五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。